邵阳市财政局2015年度部门决算公开

发布: 更新时间:2016-09-09 15:17

 

一、部门职责及机构设置情况

  (一)主要职能

1组织贯彻执行国家、省财税方针政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全市财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出我市运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市、县(市),政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、代政府起草财政、财务、会计管理的制度和办法。

3、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;代编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级、全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订市本级经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度决算。完善转移支付制度,推进省直管县财政体制改革。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;参与市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

7、负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责除市政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理,管理资产评估工作。

9、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理市政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构基本情况

邵阳市财政局共有5个直属独立核算二级机构:农业综合开发办、会计核算局、财政国库管理局、乡镇财政管理局、非税收入管理局。 

   局机关共有25个内设机构,分别是:办公室、政工科、老干科、财务科、综合科、税政法规科、预算科、行政政法科、教科文科、经济建设科、县域经济与产业发展融资管理办公室农业科企业科对外经济贸易科金融与债务科资产管理与绩效评价科会计科费改革科信息科纪检监察室机关党委办公室政府采购办、注册会计师管理办公室财政监督检查局投资评审中心

   2015年邵阳市财政局部门决算包含25个内设机构,不包含5直属机构

  二、部门决算情况

    (一)年度收支决算情况

  2015年收入合计1812.8万元,其中:财政拨款1790万元(包含年初部门预算安排资金、省拨款资金以及体制结算资金等),占98.74%,其他收入22.9万元,占1.26%。年初结转和结余2267.7万元。本年支出合计2147万元,年末结余1933.4万元。详见附件表格

  (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

  2015年公共预算财政拨款支出2147万元,其中:基本支出1981万元,占92.27%,项目支出166万元,占7.73%

  (三)年度“三公”经费决算情况

  2015年“三公”经费支出合计95.6万元,比上年度减少24.4万元,降低20.33%。分项为:

    公务接待费支出49.5万元,比上年度减少5.51万元,降低10.02%,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

  公务用车购置支出0万元,公车运行维护费支出44.4万元,比上年度减少20.59万元,降低31.68%,支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修。

  因公出国(境)费支出1.8万元,比上年度增加1.8万元,支出增加的主要原因是政府工作安排需求,出境组团1个,人数1人。  

  (四)年度机关运行经费决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出1981万元,其中:人员经费1230.9万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费,日常运营经费750.1万元(包含办公费、印刷费、水电费、差旅费等),保证了局机关的正常运转。

   附件:邵阳市财政局2015年部门决算公开相关表格